為進(jìn)一步加強醫(yī)院對財務(wù)獨立核算部門的內(nèi)部審計監(jiān)督,完善內(nèi)部控制制度,防范財務(wù)風(fēng)險,經(jīng)報請院長辦公會通過,審計辦公室按照2023年審計工作計劃,委托第三方審計機構(gòu)組織開展對醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)獨立核算部門的2022年度財務(wù)收支審計工作。
6月5日上午,審計辦公室人員帶領(lǐng)審計機構(gòu)一行到訪內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)幼兒園,與園長杜蓉及財務(wù)人員進(jìn)行交流。審計辦公室主任劉志華強調(diào),此次審計項目的重點是關(guān)注各部門財務(wù)收支執(zhí)行情況及固定資產(chǎn)管理情況。杜蓉簡要介紹了幼兒園的隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、入園生源、資金來源等基本情況,表示將全力配合審計工作,對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題將積極整改,并就工作中遇到的財務(wù)問題同審計人員進(jìn)行探討。最后,審計人員和幼兒園工作人員對幼兒園固定資產(chǎn)實物進(jìn)行了清點。
此次審計綜合運用詢問、查閱資料、現(xiàn)場盤點、計算分析等方法,獲取可靠和充分的審計證據(jù),詳細(xì)了解幼兒園的收入、支出情況,為后續(xù)審計結(jié)論的提出、審計報告及相應(yīng)整改建議的編制提供依據(jù)。
來源:審計辦公室 呂丹
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